会议指出,开展房产资源利用情况专项审计是对过去一段时期资产管理工作的全面“体检”,也是推动集团深化改革、盘活存量资源、提升经营管理质效、实现高质量发展的内在要求。
会议要求,各单位务必从讲政治、顾大局的高度,深刻认识本次审计的必要性和紧迫性,要把接受审计监督作为查找管理漏洞、规范资产管理、提升经济效益的难得机遇,切实把思想和行动统一到集团的决策部署上来,以高度的政治自觉和行动自觉,全力以赴配合好审计工作。集团监督审计法务部要落实专人跟踪管理,与资产管理部协同,强化对审计工作的统筹协调和督促指导,确保审计工作推进高效。审计组要立足各单位实际,聚焦集团系统内存量房产资源利用情况,坚持问题导向与目标导向,在摸清经营性房产底数的基础上,核查房产出租、经营使用等行为是否符合相关制度,切实做到揭示情况准、核查问题深、原因分析透、措施建议实。
会议强调,审计的最终目的是解决问题、促进发展。针对审计揭示的问题,各单位要牢固树立“整改促发展”的理念,严格落实“边审计、边整改、边提升”的工作方针,逐项建立整改台账,推动系统性整改,切实将审计成果转化为推动集团高质量发展的强大动力。
会上,集团监督审计法务部负责人宣读了审计通知书及审计工作纪律,审计组介绍了审计项目总体安排情况,集团监督审计法务部、资产管理部,所属各单位分管审计领导、审计部门及资产管理部门负责人参加了会议。